2019年度湖南省临湘市委组织部部门决算
来源:财政局   日期: 2020-09-30 17:24
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第一部分湖南省临湘市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省临湘市委组织部概况

一、部门职责

中共临湘市委组织部是临湘市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设;协调、规划和指导党员的教育管理培训工作,主管党员的管理和发展工作;主管全市干部教育培训工作,制定并落实干部教育培训规划;根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划,组织落实干部培养选拔工作。负责党的建设制度改革相关工作;负责对全市干部选拔任用工作和干部日常监督;负责全市公务员工作;负责全市人才队伍建设的宏观管理工作;负责全市老干部工作;抓好组织部门自身建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南省临湘市委组织部单位内设机构包括:内设机构12个,分别为:办公室、干部办、公务员管理办、公务员工资福利办、党建办、干部信息管理办、干部监督办、干部教育办、人才办、党员教育中心、党代表联络办、老干工作办。市委两新工委、市委基层办、市委问责办设在市委组织部,市直机关工委与市委组织部合署办公。

(二)决算单位构成。

湖南省临湘市委组织部单位2019年部门决算公开只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有组织部本级。

第二部分 湖南省临湘市委组织部2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 湖南省临湘市委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计468万元,与2018年相比,收、支总计减少410万元,减少46.72%。主要原因是相关项目已开展但未办理结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计464.36万元,其中:财政拨款收入464.36万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%:事业收入,占0%:经营收入0万元,占0%:附属单位上缴收入0万元,占0%:其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计467.77万元,其中:基本支出379.86万元,占81.21%。项目支出87.91万元,占18.79%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计468万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少410万元,减少46.72%。主要原因是相关项目已开展但未办理结算。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出467.77万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出减少407万元,减少46.53%,主要原因是相关项目已开展但未办理结算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出467.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出428.4万元,占91.58%;社会保障和就业(类)支出26.98万元,占5.77%;农林水(类)支出1.6万元,占0.34%;住房保障(类)支出10.79万元,占2.31%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为340.32万元,支出决算为467.77万元,完成年初预算的137.45%。其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。     

年初预算为130.0万元,支出决算为257.49万元,完成年初预算的198.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员变化、工资调标,老干部局合并人员组合等。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政事务(项)。

年初预算为84万元,支出决算为84万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为83万元,支出决算为83万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为26.98万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为10.79万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出379.86万元,其中:人员经费131.66万元,占基本支出的34.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费248.21万元,占基本支出的65.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为17万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的0%。     

公务接待费支出预算为17万元,支出决算为17万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算17万元,占100%。因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17万元,全年共接待来访团组120个,来宾1220人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我委组织对“党建经费”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出467.77万元,占一般公共预算支出的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,2019年度部门决算中项目绩效自评结果良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2018-2019年年度绩效目标均已完成,所有专项的日常财务管理均按相关管理制度执行,建立了工作计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

通过自查的情况来看,单位领导高度重视,能认真组织实施项目规划设计编制工作,实行专户管理,专项资金严格用于申报的专门项目,无截流、挤占、挪用、迪逃资金问题,会计核算真实、规范、无违反财经纪律的其他问题。自评结果良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

湖南省临湘市委组织部2019年机关运行经费支出248.21万元。比年初预算数增加144.81万元。增长58.34%,主要是本年度增加了人才工作经费和村级平台建设。

(二)一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费12万元,用于召开临湘市组织工作会议、基层党建工作重点任务推进会、公务员管理工作重点任务推进会、老干部工作座谈会等会议,人数约130人次,内容为传达上级会议精神,安排部署本级重点工作任务;开支培训费166万元,用于开展全市村(社区)党组织书记集中培训班、全市入党积极分子集中培训班、全市发展对象集中培训班、全市驻村工作队员业务培训班等,人数约1200人次,内容为对基层党建培训费100万元、驻村帮扶工作培训费30万元、党的历史和党纪党规等专题培训费36万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额 29.98 万元,其中:政府采购工程支出0万元,政府采购货物类支出29.98万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。  

(四)国有资产占有情况

截止2019年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,政府领导用车 0 辆,机要通信车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费

2019年度湖南省临湘市委组织部部门决算表.XLS