临湘市妇女联合会2021年度部门决算
来源:临湘市财政局   日期: 2022-09-20 16:34
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  2021年度中共临湘市妇女联合会

  部门决算

  目   录

  第一部分临湘市妇女联合会概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2021年度预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

  第五部分附件

  第一部分

  临湘市妇女联合会概况

  一、 部门职责

  (一)团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

  (二)紧紧围绕全市中心任务开展工作,团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

  (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害妇女儿童提供帮助。

  (四)推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展。

  (五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

  (六)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导。

  (七)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

  (八)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一) 内设机构设置

  临湘市妇女联合会下设有办公室、组织联络部、妇女发展部。

  (二)决算单位构成

  临湘市妇女联合会单位2021年部门决算公开单位构成:妇联本级决算。

  第二部份

  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  (表格见附件1)

  第三部分

  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计165.92万元,与上年相比,增加33万元,增长24.82%。主要原因是增加了妇女事业发展和基层妇联工作经费。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计165.92万元,其中:财政拨款收入122.37万元,占73.75%;其他收入43.54万元,占26.25%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计165.92万元,其中:基本支出165.92万元,占100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计122.37万元,与上年相比,减少10.55万元,减少7.94%。主要原因是本年度没有召开基层妇联换届选举大会。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出122.37万元,占本年支出合计的73.75%。与上年度相比,财政拨款支出减少5.55万元,减少4.33%,主要原因是压缩机关运行经费。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出122.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出110.68万元,占90.44%;社会保障和就业(类)支出4.2万元,占3.43%;农林水支出(类)3万元,占2.45%。住房保障(类)支出4.49万元,占3.68%;其他支出(类)0万元,占0%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2021年度财政拨款支出年初预算为100.05万元,支出决算为122.37万元,完成年初预算的122.3%。其中:

  1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为89.56万元,支出决算为93.68万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年度部分两癌筛查患者费用。

  2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数大于预算数主要原因是支付上年度部分两癌筛查患者费用。

  3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算5.99万元,决算支出4.2万元,完成年初预算的70.11%,决算数小于年初预算数主要是人员调整 。

  4、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数是因为支付上年度未支付的部分费用。

  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为4.49万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出122.37万元,其中:人员经费56.13万元,占基本支出的45.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费66.24万元,占基本支出的54.13%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。人员经费比上年增加2.45万元,增长4.56%,原因是人员异动调整及预算口径不一致,公用经费比上年减少8万元,降低10.77%,原因是预算口径不一致引起的减少。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  “三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成预算的100%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致,与上年相比持平。

  公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0元。与上年相比持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算0.49万元,占100%。因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0.49万元,全年共接待来访团组6个,来宾35人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2021年度本单位无政府性基金收支。

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2021年机关运行经费支出66.24万元,比上年决算数减少8万元,减少10.77%,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,全年实际支出比预算节约。

  十、一般性支出情况说明

  2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费 0万元;未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购工程支出0万元,政府采购货物类支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  十二、关于国有资产占有情况说明

  截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,自评得分96.5分,评价等级为“优”。(部门整体支出绩效自评报告见附件2)

  (二)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

  第四部分

  名 词 解 释

  一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附  件

  附件1:部门决算表

  附件2:部门整体支出绩效自评报告

附件1、临湘市妇女联合会1.xls

附件2、21年妇联财政支出绩效评价自评报告.doc