临湘市政务中心2017年部门预算
来源:财政局   日期: 2017-05-17 09:20
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政务服务中心2017年预算说明

一、部门基本概况

市政务服务中心现有人数10人,其中在职10人。为市政府办归口管理的正科级行政机构, 承担组织协调行政审批集中办理、限时办结、“一站式”服务的职责,协调进驻中心各单位对重大事项和前置审批事项实行并联审批。办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。负责行政审批许可公共服务事项和其他事项的组织协调;并接受社会各界的监督,本单位无二极机构。

二、部门预算单位构成

市政务服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有市政务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2017年年初预算数225.5万元,其中,一般公共预算拨款223.3万元,对个人和家庭的补助2.2万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入比去年194.8万元增加30.7万元,主要是大厅进厅不动产登记管理人员28人,增加了各项费用开支。

(二)支出预算,2017年年初预算数225.5万元,其中,一般公共服务223.3万元,对个人和家庭的补助2.2万元。支出较去年增加30.7 万元,主要是大厅进厅不动产登记管理人员28人,增加了各项费用开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入223.3万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为65.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为160万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:增加不动产登记中心60万元和政务服务管理100万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年度机关运行经费一般公共预算拨款223.3万元,比2016年预算194.8万元增加28.5万元,上升12%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为6.8万元,其中,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年度6.9万元0.1万元减少,主要原因是贯彻执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公务接待支出,加强内控,厉行节约,严格控制接待费数量和接待标准,压缩接待开支。。

3、政府采购情况

2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、接待及一般设备购置费、水电费、取暖费、维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:政务中心2017年部门预算和三公经费预算公开表.xls

政务中心项目支出申报表.xlsx