中共临湘市委宣传部2018年部门决算说明
来源:政府办   日期: 2019-09-26 16:30
浏览量:1 | | | |

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费

第五部分 附件

第一部分

中共临湘市委宣传部概况

一、主要职能

1、单位职能职责:内容涉密,不予公开。

2、单位机构设置:内容涉密,不予公开。

二、机构设置

从预算单位构成看,中共临湘市委宣传部部门决算包括机关本级决算(含所属二级事业机构)。

第二部分 中共临湘市委宣传部2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 中共临湘市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计746.91万元,与2017年相比,收、支总计增加82.12万元,增长12.35%。主要原因是十九大精神宣传及意识形态工作支出增多。

二、收入决算情况说明

2018年收入746.91万元,其中:一般公共预算拨款收入746.91万元,比上年增加12.35%。主要原因是十九大精神宣传及意识形态工作支出增多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计746.91万元,其中:基本支出734.91万元,占本年总支出98.39%。项目支出12万元,占本年总支出1.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计746.91万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加82.12万元,增长12.35%。主要原因是十九大精神宣传及意识形态工作支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出746.91万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加82万元,增加12.35%。主要原因是十九大精神宣传及意识形态工作支出增多。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出746.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出604万元,占80.87%。文化体育与传媒支出30万元,占4.02%。农林水支出104万元,占13.92%。住房保障支出8.91万元,占1.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为510.76万元,支出决算为746.91万元,完成年初预算的146.45%。其中:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算164.58万,  支出决算185万,完成预算的112.40%。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算12万   ,支出决算12万。完成预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项)年初预算70万   ,支出决算70万。完成预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算233万,支出决算263万。完成预算的112.87%。

 

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项)年初预算0元,支出决算74万,主要为预算调整 。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算0元 ,支出决算28万,主要为预算调整。

7.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算0元,支出决算2万,增加原因为预算调整。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算0, 支出决算104万,主要是工作需要预算调整 。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算8.91万, 支出8.91万,完成预算的100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算22.27万元,支出0元,主要原因为市级财政统一结算,经费未下到单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共临湘市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出734.91万元。占一般公共预算财政拨款的98.39%。其中:

人员经费199.91万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费535万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.48万元,支出决算为3.48万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的0%。     

公务接待费支出预算为3.48万元,支出决算为3.48万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算3.48万元,占100%。因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.48万元,全年共接待来访团组231个,来宾658人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况< img=""><>

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况:完成全市宣传思想文化工作年度计划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调推进宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果:全面加强意识形态工作,确保红网分站、手机报、新湖南云临湘客户端等宣传平台平稳运行,创建全国文明城市取得新的进展,本单位本年度项目绩效自评结果为良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果:完成全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、岳阳市委和临湘市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。评价结果为良。本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果为合格。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年中共临湘市委宣传部机关(事业)运行经费财政拨款决算535万元。比2017年增加58.91万元。增长12.4%。主要原因是十九大精神宣传及意识形态工作支出增多。

(二)政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。其中:授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,

(三)国有资产占有情况

截至2019年12月31日,本单位共有辆0车辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,?

个人农业生产补贴:反映各种对个人发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

第五部分 附件

附件:2018年度中共临湘市委宣传部部门决算公开表格.XLS