临湘市农业机械技术推广中心2021年度部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 10:40
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临湘市农业机械技术推广中心2021年度部门预算公开编报说明

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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)


第一部分  临湘市农业机械技要推广中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻执行农业机械化的法律、规章,负责农机行政执法和监督,对农业机械及其操作人进行安全管理,确保农业机械作业安全。研究提出全市农业机械化发展战略、中长期规划及重大技术措施建议,经批准后组织实施。指导全市农业机械化社会化服务体系建设和农业机械信息网络建设;研究拟订农业机械基层服务组织及服务规范;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据农业机械化产业政策,研究提出本市农业机械化产业发展建议,引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工、设施农业等农业机械化产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;参与研究拟订有关农业机械化科技政策,组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农机行业职业技能开发。依法组织实施农业机械及操作人的维护监理;负责农机产品的日常监督;组织全市农业机械用油的储备、调运、供应工作。研究提出发展农机化事业的各项资金计划,并组织监督实施,负责农业机械化各类经济指标的统计工作。主管全市各乡镇农机管理服务站的业务工作。

(二)机构设置

内设综合股,业务股、农机技术检测站,农机校共四个股室。

二、部门预算单位构成

临湘市农业机械技术推广中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市农业机械技术推广中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算537.96万元,其中,一般公共预算拨款301.96万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入10万元),纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营服务收入236万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

收入较去年减少154.71万元,降低22.34%,主要原因是机构改革,人员减少。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算537.96万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,农林水支出440.72万元,社会保障和就业支出60.64万元,住房保障支出36.6万元。支出较上年减少154.71万元,降低22.34%,主要原因是机构改革预算人员减少 。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算301.96万元,比2020年减少128.18万元,主要是因为机构改革预算人员数减少及项目调减所致。其中,一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出25.15万元,占8.32%;农林水支出257.95万元,占85.42%;住房保障支出18.86万元。占6.26%。具体安排情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为25.15万元,比 2020 年减少 16.83万元,降低40.09%。主要是机构改革预算人员减少 。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为18.86万元,比 2020 年减少12.62万元,降低40.09%。主要是机构改革预算人员减少。

3. 一般公共服务农林水支出(类)财政事务农业(款)行政运行(项) 2021 年预算数为232.95万元,比 2020 年减少 118.73 万元,降低33.76%。主要是机构改革,人员减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2021 年预算数为20万元,比 2020 年增加 20万元,增长100%。主要是增加了农用机具的推广大经费。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项) 2021 年预算数为5 万元,与2020年持平。主要是节约所致,执法监管的工作经费持平。主要是厉行节约,严控项目资金。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数276.96万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费234.66万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费42.3万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算25万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农机购机补贴工作经费20万元,主要用新农用机械技术推广;农机监理工作经费5万元,主要用于农机安全监理。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.3万元,比2020年减少13.68万元,降低24.44%。主要原因是:机构改革,人员改少。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数11万元,其中,公务接待费3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元)。比2020年减少1.67万元,降低13.18%,主要原因是:节药所致。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算2万元,拟召开临湘市农机购机补贴工作、农机安全生产等会议,人数约100人次,主要包含传达全市农机购机补贴政策工作、农机安全生产等内容;培训费预算 2.5万元,拟开展全市农机安全生产知识系统培训班、人数80人次,主要内容为对全市农机安全生产和农机购机补贴各项业务进行专题培训。               。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。比2020年减少5万元,降低100%。主要原因是约所致。详见附表31。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元,要原因是:没有重点项目。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为537.96万元,其中:基本支出512.76万元,项目支出25.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位2021年度部门预算公开表格

农机局2021预算公开.xlsx