临湘市供销合作联社2024年部门预算说明
来源:临湘市政府门户网站   日期: 2024-01-23 10:16
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  临湘市供销合作联社2024年部门预算说明

  目    录

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)一般性支出情况

  (六)国有资产占用使用情况

  七、名词解释

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  一、2024年部门收支总体情况表

  二、2024年部门收入总体情况表

  三、2024年部门支出总体情况表

  四、2024年财政拨款收支总体情况表

  五、2024年一般公共预算支出情况表

  六、2024年一般公共预算基本支出情况表

  七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2024年政府性基金预算支出情况表

  九、2024年整体支出绩效目标表

  十、2024年项目支出绩效目标表

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  临湘市供销合作联社是参照公务员法管理的正科级事业单位,负责全市供销社系统的行业管理工作,现执行事业单位会计制度,属一级预算单位。

  (二)机构设置

  临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构,实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股(加挂审计室、综治牌子)、联合工会(加挂计生牌子)、办公室(加挂信访室牌子)共6个职能股室。

  二、部门预算单位构成

  临湘市供销合作联社2024年部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市供销合作联社本级。

  三、部门收支总体情况

  2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算,2024年收入预算384.59万元,其中,一般公共预算拨款346.92万元,事业单位经营收入37.67万元。收入预算较上年减少0.3万元,与上年度基本持平。

  (二)支出预算,2024年支出预算384.59万元,其中,其中:社会保障和就业支出30.56万元,卫生健康支出14.18万元,商业服务业等支出318.58万,住房保障支出21.27万元,支出较去年减少0.3万元,与上年度基本持平。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出346.92万元,具体安排情况如下:

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  2024年预算数为27.5万元,比2023年增加1.32万,增长5.04%,主要是全额人员增加了一名。

  2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

  2024年预算数为1.71万元,比2023年增加0.08万元(2023年预算数7.90万,包括应计入商业流通事业运行科目的其他工资福利支出6.27万元,调整后1.63万)增长4.27%,主要是全额人员增加了一名。

  3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  2024年预算数为13.75万元,比 2023 年增加0.66万元,增长5.04%。主要是全额人员增加了一名。

  4.  商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)

  2024年预算数为283.33万元,比 2023 年增加2.33万,(2023年预算数281.69万,加上计入商业流通事业运行科目的其他工资福利支出6.27万元,调整后287.96万元),增加0.83%,主要是项目经费压缩了14万元和人员增加相互影响。

  5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)

  2024年预算数为20.63万元,比2023年增加0.99万元,增加5.04%,主要是全额人员增加了一名。

  (一)基本支出:2024年基本支出预算252.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费224.12万元,公用经费28.8万元。人员经费预算比 2023年减少16.39万元,减少6.81%,主要是上年度人员经费与公用经费没有区分;公用经费预算比 2023年增加28.80 万元,增长100%。主要是上年度没有公用预算。

  (二)项目支出:2024年项目支出预算94万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。综合改革经费82万元,主要用于综合改革项目;防汛物资储备及农资冬储贴息补助12万元,主要用于防汛物资储备及农资冬储贴息补助。与2023年比较,综合改革经费支出增加16万元,增加24.24%,主要是单位用于镇村一级供销社的建设资金。防汛物资储备及农资冬储贴息补助与上年度持平。

  五、政府性基金预算

  2024年本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.80万元,比2023年增加28.80万元,上升100%,主要是上年度没有公用经费。

  (二)“三公”经费预算

  2024年本部门“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元0,因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。

  (三)政府采购情况

  2024年本部门政府采购预算总额10万元,其中,政府采购货物预算10万元。与上年度持平。

  (四)预算绩效管理情况

  2024年部门整体支出384.59万元,其中,基本支出290.59万元,项目支出94万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出94万元,其中:防汛农资冬储项目12万元;综合改革项目82万元。

  按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2024年本部门会议费预算0.5万元,拟召开1次会议, 人数100人,内容为综合改革总结 ;培训费预算0.5 万元,拟开展1次培训,人数100人,内容为供销系统业务知识培训 。

  (六)国有资产占用使用情况

  截至2023年12月31日,本部门所属车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2024年本部门预算公开表格

  1.2024年部门收支总体情况表

  2. 2024年部门收入总体情况表

  3. 2024年部门支出总体情况表

  4. 2024年财政拨款收支总体情况表

  5. 2024年一般公共预算支出情况表

  6. 2024年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2024年政府性基金预算支出情况表(空表)

  9. 2024年整体支出绩效目标表

  10. 2024年项目支出绩效目标表

207001__临湘市供销合作联社机关部门预算公开表.xlsx