临湘市城市管理综合执法大队2021年部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 09:58
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2021年临湘市城市管理综合执法大队部门预算公开编报说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:负责拟订城区城市管理专项整治、集中执法行动方案,并组织实施;负责城区主次干道的违章摆设、出店经营、占道作业、流动摊点、乱停乱放等违章行为的管理和监督整改;负责城区范围内的户外宣传,广告、促销活动监管;负责夜宵市场整治;监督落实“门前三包”管理,维护市容市貌和各项秩序。行使市政府依法规定的各项行政处罚职能。

(二)机构设置::临湘市城市管理综合执法大队成立于1989年,现隶属城管局。下设办公室、财务股、长安中队、五里中队、湘北中队、机动中队、车辆管理中队、燃气中队。:临湘市城市管理综合执法大队成立于1989年,现隶属城管局。下设办公室、财务股、长安中队、五里中队、湘北中队、机动中队、车辆管理中队、燃气中队。

二、部门预算单位构成

临湘市城市管理综合执法大队部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1774.15万元,其中,一般公共预算拨款1718.15万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入56万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年增加518.29万元,主要是因为城市管理综合行政执法改革,机构合并,专项经费收入增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算1774.15万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出134.8万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,城乡社区支出1556.39万元,住房保障支出82.96万元。

支出较去年增加518.29万元,主要是因为城市管理综合行政执法改革,机构合并,专项经费收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1718.15万元,比2020年增加605.29万元,主要是因为城市管理综合行政执法改革,机构合并,专项经费收入增加。

其中,社会保障和就业支出134.8万元,占7.84%,城乡社区支出1500.39万元,占87.33% 住房保障支出82.96万元,占4.83%。

具体安排情况如下:

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 2021 年预算数为1500.39万元,比 2020 年增加593.95万元,增长65.52%。主要是机构合并,项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为110.62万元,比 2020 年增加5.89万元,增长5.63%。主要是人员调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为24.18万元,比 2020 年增加1.04万元,增长4.49%。主要是人员调整。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为82.96万元,比 2020 年增加4.42万元,增长5.63%。主要是人员调整。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数1092.15万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费989.49万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费102.66万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算626万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:湘北中队工作经费支出28万元,主要用于湘北大道日常工作经费、城区油烟污染治理14万元,主要用于城区烟污染治理等费用、服装经费140万元,主要用于单位职工更换制服等、扑火经费14万元,主要用于森林防火等开支、牛皮癣工作经费43万元,主要用于城区牛皮癣清理费用、控违经费385万元,主要用于城区控违拆违工作经费、城管工作经费2万元,主要用于城市管理工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级运行经费102.66万元,比上年预算减少5.1万元,下降4.73%,主要是办公费用减少。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级 “三公”经费预算数为13万元,其中,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年2万元,主要是缩减公务接待开支。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0.8万元,拟参加上级部门组织的各项会议费用,人数200人,内容为相关城市管理综合执法会议;培训费预算1.2万元,拟开展城市管理综合执法学习培训,人数280人,内容为综合执法学习培训。 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算为0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   183万元,其中,货物类采购预算140万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算43万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为568万元,其中:控违经费385万元为新增项目。服装经费140万元为新增项目,增加主要原因是:城市管理综合行政执法改革,机构合并,控违经费增加,人员增加需要采购职工制服。牛皮癣工作经费43万元,与2020持平。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1774.15万元,其中,基本支出1148.15万元,项目支出626万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

临湘市城市管理综合执法大队2021年预算公开.xlsx