运管所2018年部门预算公开编报说明
来源:市编办   日期: 2018-02-28 15:09
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运管所2018年部门预算公开编报说明

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责

我所主要工作职责是负责全市道路客、货运输经营、道路运输相关业务(驾培、机动车维修、客货运站场、物流以及运输服务相关业务)的行政许可,并实施监督管理。

2、单位机构设置

我所系交通运输局二级机构,副科级财政全额供养事业单位,现有编制57个。我所共有职工78人,其中在编57人,退休21人。所下设办公室(含人事股)、财务股、运政股、汽修股、驾培股、法制股、安全股、计生办、稽查中队、桃林中队、羊楼司中队和驻站办等机构。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围仅含本所,无二级机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数495.48万元,其中,一般公共预算拨款450.84万元,其他收入44.64万元。收入较去年减少16.22万元,主要是对个人和家庭的补助减少。

(二)支出预算,2018年年初预算数495.48万元,其中,工资福利支出430.98万元,一般商品和服务支出64.50万元。支出较去年减少16.22万元,主要是对个人和家庭的补助减少。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2018年一般公共预算拨款收入450.84万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为450.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款450.84万元,比2017年预算增加50.84万元,上升12.71%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为40.20万元,其中,公务接待费12.00万元,公务车运行维护费28.20万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.30万元,主要是我单位内务管理进一步加强,开支减少。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

本年度没有重点项目

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年运管所预算公开表.xls