临湘市交通运输综合执法大队2024年部门预算说明
来源:临湘市政府门户网站   日期: 2024-01-23 10:07
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  临湘市交通运输综合执法大队2024年部门预算说明

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  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)一般性支出情况

  (六)国有资产占用使用情况

  七、名词解释

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  一、2024年部门收支总体情况表

  二、2024年部门收入总体情况表

  三、2024年部门支出总体情况表

  四、2024年财政拨款收支总体情况表

  五、2024年一般公共预算支出情况表

  六、2024年一般公共预算基本支出情况表

  七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2024年政府性基金预算支出情况表

  九、2024年整体支出绩效目标表

  十、2024年项目支出绩效目标表

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  我单位属于交通运输局二级机构,主要职能职责是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全监督等交通行政管理的监督检查及行政处罚。

  (二)机构设置

  本单位设立办公室、党建办、人事股、财务股、计生、工会、安全股、法制股、处罚中心及7个稽查中队等科室

  二、部门预算单位构成

  纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

  临湘市交通运输综合执法大队只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市交通运输综合执法大队本级。

  三、部门收支总体情况

  2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算,2024年收入预算1089.04万元,其中,一般公共预算拨款1053.12万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入35.93万元。收入预算较上年增加357.06万元,主要是增加了治超专项经费收入。

  (二)支出预算,2024年支出预算1089.04万元,其中,社会保障和就业支出78.63 万元,卫生健康支出36.22万元,交通运输支出919.86万元,住房保障支出54.33 万元。支出预算较上年增加357.06万元,主要是增加了治超专项经费支出。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出1053.12万元,具体安排情况如下:

  1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2024年预算数为919.86万元,比2023年增加383.3万元,增长71.44%,主要是增加了治超专项经费支出。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为72.44 万元,比 2023 年增加0.69万元,增长0.96%。主要是部分全额人员工资上调,养老保险基数上调,增加了养老保险缴费支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为1.50 万元,比 2023 年增加1.50万元,增长100%。主要是2023年没有安排职业年金缴费支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其它社会保障和就业缴费支出(项)2024 年预算数为4.68 万元,比 2023 年减少0.32万元,减少0.43%。主要是财政拨款人员退休,减少预算支出。

  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)2023 年预算数为36.22 万元,比 2023 年增加0.3万元,增长0.84%。主要是医疗保险基数有所增长。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2024年预算数为54.33 万元,比 2023年增加15.45 万元,增长39.74%。主要是财政拨款人员工资基数上调,住房公积金缴款基数相应有所增加。

  (一)基本支出:2024年基本支出预算673.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费606.52万元,公用经费66.60万元。人员经费预算比 2023年增加55.61 万元,增长9%,主要是财政拨款人员工资上调,基本养老保险及住房公积金相应上涨,增加了基本人员经费;公用经费预算比 2023年减少3.7 万元,降低5.26%。主要是财政拨款人员退休,减少了公用经费支出。

  (二)项目支出:2024年项目支出预算380万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:治超专项支出380万元,主要用于治超人员、车辆、设备维修等方面。与2023年比较治超专项支出增加380万元,增长100%,主要是以前年度治超专项经费的核算在上级主管单位临湘市交通运输局。

  五、政府性基金预算

  2024年本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款66.60万元,比2023年减少3.7万元,下降(上升)5.26%,主要是财政拨款人员退休,减少了机关运行经费支出。

  (二)“三公”经费预算

  2024年本部门“三公”经费预算90.05万元,其中,公务接待费0.05万元,公务用车购置及运行费90万元(其中,公务用车购置费45万元,公务用车运行费45万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加75万元,主要是单位拟更新3辆执法车辆,增加车辆购置费45万元,另又增加了治超专项,车辆运行维护经费相应增加。

  (三)政府采购情况

  2024年本部门政府采购预算总额52.08万元,其中,政府采购货物预算52.08万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2024年部门整体支出1089.04万元,其中,基本支出709.04万元,项目支出380万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出380万元,其中:治超专项项380万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2024年本部门会议费预算0万元,无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况

  截至2023年12月31日,本部门所属车辆12辆,其中,执法执勤用车12辆,;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年拟新增配置公务用车3辆,其中,执法执勤用车3辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2024年本部门预算公开表格

  1.2024年部门收支总体情况表

  2. 2024年部门收入总体情况表

  3. 2024年部门支出总体情况表

  4. 2024年财政拨款收支总体情况表

  5. 2024年一般公共预算支出情况表

  6. 2024年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2024年政府性基金预算支出情况表(此表为空表)

  9. 2024年整体支出绩效目标表

  10. 2024年项目支出绩效目标表

203004__临湘市交通运输综合行政执法大队部门预算公开表.xlsx