长塘镇人民政府2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 10:29
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一、党委、政府主要职责

长塘镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

(二)加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收等工作。

(三)加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

(四)提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

(五)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序等工作。

(六)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

(一)机关内设机构

长塘镇机关综合设置4个内设机构:

1.党政综合办公室(加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子)。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立长塘镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(二)事业机构设置

长塘镇综合设置6个公益一类事业机构,其人、财、物、事由镇管理,市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。

(一)农业综合服务站(加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子)。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。

(二)林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。

(三)水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理,组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。

(四)社会保障和公共文化站(加挂龙窖山风景名胜管理中心牌子)。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物管理等工作。

(五)安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作;负责卫生计生监督管理工作;负责镇企业管理等工作。

(六)规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。

二、部门预算单位构成

(1)预算编制里含二级预算的:

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、长塘镇政府

2、长塘镇财政所

3、长塘镇农业综合服务站

4、长塘镇规划环保站

5、长塘镇社保公共服务站

6、长塘镇林业站

7、长塘镇水管站

8、长塘镇安全计生服务站

9、长塘镇敬老院

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数656.98万元,其中,一般公共预算拨款546.03万元,其他收入110.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加157.78 万元,主要是工资调标和乡镇争资。

(二)支出预算,2018年年初预算数656.98万元,其中,一般公共服务166.5万元,社会保障和就业支出124万元,医疗卫生与计划生育支出27.5万元,城乡社区支出24.1万元,农林水支出291.89万元,住房保障支出22.99万元,支出较去年增加146.58万元,主要是因工资调标和乡镇项目建设。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入546.03万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为341.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为204.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:基层政权和社区建设支出25.6万元,主要用于基层政权和社区建设等方面;社会福利事业单位支出5万元,主要用于敬老院补助等方面;其他农业支出18万元,主要用于计生安监合同工补助等方面;其他水利支出61万元,主要用于水利建设与维护等方面;对村民委员会和村党支部的补助94.7万元,主要用于村级运转经费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018机关运行经费当年一般公共预算拨款30.2万元,比2017年预算增加14.6万元,上升93.6%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 15.91万元,其中,公务接待费15.91万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.1万元,主要是厉行节约。

3、政府采购情况

2018年财政部各单位政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

2018年预算公开表_(901010)临湘市长塘镇财政所.xls

2018年预算公开表_(901010001)临湘市长塘镇政府办公厅(室)及相关机构事务.xls

2018年预算公开表_(901010002)临湘市长塘镇财政所.xls

2018年预算公开表_(901010003)临湘市长塘镇农业综合服务站.xls

2018年预算公开表_(901010004)临湘市长塘镇规划环保站.xls

2018年预算公开表_(901010005)临湘市长塘镇社保公共文化站.xls

2018年预算公开表_(901010006)临湘市长塘镇林业站.xls

2018年预算公开表_(901010007)临湘市长塘镇水管站.xls

2018年预算公开表_(901010008)临湘市长塘镇安全计生站.xls

2018年预算公开表_(901010009)临湘市长塘镇敬老院.xls