临湘市人民政府办公室2026年部门预算说明
来源:临湘市政府门户网站   日期: 2026-01-16 15:14
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  临湘市人民政府办公室2026年部门预算说明

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  第一部分2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)一般性支出情况

  (六)国有资产占用使用情况

  七、名词解释

  第二部分2026年部门预算公开表格

  一、2026年部门收支总体情况表

  二、2026年部门收入总体情况表

  三、2026年部门支出总体情况表

  四、2026年财政拨款收支总体情况表

  五、2026年一般公共预算支出情况表

  六、2026年一般公共预算基本支出情况表

  七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2026年政府性基金预算支出情况表

  九、2026年整体支出绩效目标表

  十、2026年项目支出绩效目标表

  第一部分2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (一)协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

  (二)研究市政府各部门和各镇政府(街道办事处)请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

  (三)负责市政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

  (四)根据市政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报市政府领导同志决定。

  (五)办理国务院、省政府、岳阳市政府和临湘市政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇政府(街道办事处)对市政府决定事项的执行落实情况,及时向市政府报告。

  (六)组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

  (七)负责向岳阳市政府和临湘市政府领导同志报告重要信息和情况;负责市政府值班工作。

  (八)负责市政府视频会议设施设备的运行、维护和保障工作。

  (九)负责市政府12345 热线管理工作。

  (十)负责市政府机关大院的行政后勤事务、综合治理和安全保卫工作。负责市政府机关公共资产的管理,负责机关财务预算执行和支出审核、报批、结算。监督相关单位执行财务、财产管理制度。

  (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  本单位内设机构及二级机构有综合室(秘书一室),督查室(市政府督查室),总值班室(秘书二室),城乡规划建设管理室(秘书三室),建议提案办理室(秘书四室),常务秘书室,网络管理室(秘书五室),政工室,纪检工作办公室,浮标产业发展中心、后勤服务中心,12345热线办、禁毒服务中心、优化营商环境事务中心。

  二、部门预算单位构成

  临湘市人民政府办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市人民政府办公室本级。

  三、部门收支总体情况

  2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算,2026年收入预算1014.6万元,其中,一般公共预算拨款1014.6万元。收入预算较上年增加10.71万元,主要是人员经费增加。

  (二)支出预算,2026年支出预算1014.6万元,其中,一般公共服务支出839.44万元,社会保障和就业支出81.45万元,卫生健康支出37.48万元,住房保障支出56.23万元。支出预算较上年增加10.71万元,主要是人员经费增加

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2026年一般公共预算拨款支出1014.6万元,具体安排情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为839.44万元,比2025年减少10.15万元,降低1.19%。主要是2026预算人员调整,相应人员经费和公用经费预算减少,基础绩效减少。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为74.96万元,比2025年增加8.65万元,增长13%。主要是2026年预算人员调整,相应机关事业单位基本养老保险缴费基数降低,机关事业单位基本养老保险预算经费减少。

  3、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)  死亡抚恤(项)2026年预算数为0.83万元,比2025年增加0.83万元,增长100%。主要是2026年预算抚恤人员增加

  4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为5.66万元,比2025年减少0.56万元,降低10.9%。主要是2026预算人员调整,相应其他社会保障和就业支出缴费基数降低,其他社会保障和就业支出预算经费减少。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为37.48万元,比2025年减少4.33万元,降低13%。主要是2026预算人员调整,相应行政单位医疗缴费基数降低,行政单位医疗预算经费减少。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为56.23万元,比2025年减少6.5万元,降低13%。主要是2026预算人员调整,相应住房公积金缴费基数降低,住房公积金预算经费减少。

  (一)基本支出:2026年基本支出预算879.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费709.9万元,公用经费169.7万元。人员经费预算比2025年增加30.61万元,增长45%,主要是2026预算人员调整,相应人员经费预算减少;公用经费预算比2025年增加10.1万元,增长6%。主要是2026预算人员调整,相应公用经费预算减少。

  (二)项目支出:2026年项目支出预算135万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:市政府工作经费支出135万元,主要用于服务全市经济和社会发展、政府工作运转保障有效运行、机关大院保卫、卫生、值班、水电、修缮、机关大院绿化维护等方面; 网络及12345热线平台经费支出,优化营商环境工作经费。与2024年比较,项目支出减少30万元,主要是由于实行零基预算改革,减少非基本民生项目开支,动态调整专项资金深度整合。

  五、政府性基金预算

  2026年本部门无政府性基金预算,故2026年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款169.7万元,比2025年增加10.1万元,增长6.3%,主要是2026预算人员调整,相应公用经费预算增加。

  (二)“三公”经费预算

  2026年本部门“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。

  (三)政府采购情况

  2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2026年部门整体支出1014.6万元,其中,基本支出879.6万元,项目支出135万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出135万元,其中:市政府办专项经费135万元,按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2026年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为全市行政事业单位内部审计工作;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为对全市审计业务人员及行政事业单位内审人员进行审计业务专题培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况

  截至2025年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分2026年本部门预算公开表格

  1.2026年部门收支总体情况表

  2.2026年部门收入总体情况表

  3.2026年部门支出总体情况表

  4.2026年财政拨款收支总体情况表

  5.2026年一般公共预算支出情况表

  6.2026年一般公共预算基本支出情况表

  7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8.2026年政府性基金预算支出情况表(2026年本部门无政府性基金预算,故2026年政府性基金预算表为空)

  9.2026年整体支出绩效目标表

  10.2026年项目支出绩效目标表