临湘市司法局2025年汇总部门预算说明
来源:临湘市财政局   日期: 2025-01-20 16:28
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  临湘市司法局2025年部门预算说明

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  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  一、2025年部门收支总体情况表

  二、2025年部门收入总体情况表

  三、2025年部门支出总体情况表

  四、2025年财政拨款收支总体情况表

  五、2025年一般公共预算支出情况表

  六、2025年一般公共预算基本支出情况表

  七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2025年政府性基金预算支出情况表

  九、2025年整体支出绩效目标表

  十、2025年项目支出绩效目标表

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1.承担全面依法治市重大问题的政策研究;协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议;负责有关重大决策部署督察工作。

  2.指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作;承办市政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作;受理有关规范性文件审查申请;负责全市规范性文件的备案审查工作;报送备案市政府规范性文件;组织开展政府规范性文件清理工作;负责市政府法律顾问工作;对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

  3.承担统筹推进法治政府建设工作;指导、监督市政府各部门、乡镇政府(街道办事处)依法行政工作;负责综合协调行政执法,推进行政执法体制改革有关工作,严格规范公正文明执法;承办全市行政执法人员执法资格考试,负责行政执法证件监管工作;承办市政府为行政复议机关和市政府为被申请人的行政复议案件;办理市政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件;指导、协调市政府行政应诉事项;指导、监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作;承担市政府行政复议办公室的日常工作。

  4.负责对政府合同订立工作进行监督和指导;负责政府重大合同订立之前的合法性审查;指导市政府有关民事法律事务。

  5.承担统筹规划全市法治社会建设工作;负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传;推动人民参与和促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作,参与社会治安综合治理工作;指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;推进司法所建设。

  6.指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。

  7.指导、监督本局负责的隔离戒毒执行和戒毒康复工作,管理病残吸毒人员收治中心工作。

  8.拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源;指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

  9.负责全市法治对外合作工作;组织开展法治对外合作交流。

  10.负责本系统服装和警车管理工作;指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

  11.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;指导、监督本系统队伍建设;负责本系统警务管理和警务督察工作。

  12.完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  临湘市司法局内设机构包括:司法局内设办公室、规范性文件管理股、政府合同管理股、行政复议应诉股、行政计财股、法治宣传股、基层司法股、行政审批股、法律服务管理股和公证处、法律援助中心、社区矫正管理服务中心、病残吸毒人员收治中心四个事业单位,下设14个司法所长安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊楼司司法所、聂市司法所、江南司法所、黄盖司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃矿司法所、忠防司法所、詹桥司法所、长塘司法所,行业管理两个律师事务所和两个法律服务所。

  二、部门预算单位构成

  临湘市司法局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

  2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

  (一)收入预算,2025年收入预算1084.5万元,其中,一般公共预算拨款1071.59万元,事业单位经营收入12.91万元。收入预算较上年935.87万元增加148.63万元,主要是我局人员增加,人员经费增加。

  (二)支出预算,2025年支出预算1084.5万元,其中,公共安全支出923.13万元,社会保障和就业支出72.17万元,卫生健康支出33.59万元,住房保障支出49.61万元。支出预算较上年935.87万元增加148.63万元,主要是我局人员增加,人员经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出1071.59万元,具体安排情况如下:

  1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)765.95万元,比2024年增加134.02万元,增加21.21%。主要是人员增加,人员经费增加。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为66.15万元,比 2024年增加8.08万元,增加13.91%。主要是退休人员增加和人员经费增加。

  3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为4.41万元,比 2024年增加0.6万元,增加15.75%。主要是人员增加,人员经费增加。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数29.31万,比2024年增加3.95万元,增加15.58%,主要是我局人员增加,人员经费增加。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数3.76万,比2024年增加0.09万元,增加2.45%,主要是我局人员增加,人员经费增加。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为49.61万元,比 2024 年增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               加10.58万元,增长27.11%。主要是人员增加,人员经费增加。

  (一)基本支出:2025年基本支出预算908.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费759.09万元,公用经费149.5万元。人员经费预算比 2024年增加163.49万元,增长27.45%,主要是我局人员增加,人员经费增加;公用经费预算比 2024年增加22.1万元,增长17.35%。主要是我局人员增加,人员经费增加。

  (二)项目支出:2025年项目支出预算163万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:其中:法律援助人民调解支出6万元,主要用于承办法律援助案件的基本费用和直接费用,人民调解工作经费;法制业务及行政复议支出21万元,主要用于法制业务及行政复议工作经费等方面;基层司法所社区矫正和人民调解购买服务及法律援助人民调解支出32万元,主要用于承办法律援助案件的基本费用和直接费用,人民调解工作经费、基层司法所社区矫正和人民调解购买服务经费等方面;人员奖励专项,主要用于弥补人员不足的奖励专项资金,用于办公等用途;社区矫正支出21万元,主要用于社区矫正在监管、教育改造社区矫正人员过程中,发生的社区矫正工作培训费、社区矫正调查评估费等方面;给养费6.1万,主要用于吸毒学员日常伙食开支;劳务派遣人员经费49万,主要用于辅警工资福利支出;全额人员特岗津贴12.6万,主要用于特殊岗位津贴支出;运转经费9.3万,主要用于办公费、水电费等方面支出。

  与2024年比较,法律援助人民调解支出持平;法制业务及行政复议支出减少11万元,降低34.38%,主要是预算减少;基层司法所社区矫正和人民调解购买服务及法律援助人民调解支出持平;人员奖励专项支出增加6万元,增长100%,主要是预算新增项目;社区矫正支出减少13万元,降低38.23%,主要是预算削减;给养费减少0.04万元,降低0.65%,主要是预算削减;劳务派遣人员经费减少8.2万元,降低14.34%,主要是预算削减;全额人员特岗津贴减少1.8万元,降低12.5%,主要是预算减少;运转经费减少5.7万元,降低38%,主要是预算减少。

  五、政府性基金预算

  2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年本部门机关运行经费149.5万元,比上年预算增加22.1万元,增加17.34%,主要是我局人员增加,人员经费增加。

  (二)“三公”经费预算

  2025年本部门“三公”经费预算13.41万元,其中,公务接待费6.41万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平

  (三)政府采购情况

  2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2025年部门整体支出1084.5万元,其中,基本支出921.5万元,项目支出163万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出163万元,其中:法律援助人民调解支出6万元,法制业务及行政复议支出21万元,基层司法所社区矫正和人民调解购买服务及法律援助人民调解支出32万元,人员奖励专项支出6万元,社区矫正支出21万元。给养费6.1万,劳务派遣人员经费49万元,全额人员特岗津贴12.6万,运转经费9.3万。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

  截至2024年12月31日,本部门所属车辆2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2025年本部门预算公开表格

  1.2025年部门收支总体情况表

  2. 2025年部门收入总体情况表

  3. 2025年部门支出总体情况表

  4. 2025年财政拨款收支总体情况表

  5. 2025年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

  6. 2025年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

  7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”)

  8. 2025年政府性基金预算支出情况表

  9. 2025年整体支出绩效目标表

  10. 2025年项目支出绩效目标表

  如有空表,请在表格下面备注说明。

司法局汇总.xlsx