临湘市文化馆2019年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2019-05-18 19:13
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,负责开展文化宣传、文艺活动组织及相关培训、指导群众业余文艺创作及全民美育教育。

2、单位机构设置

临湘市文化馆是临湘市文化旅游广电局的二级机构,为独立核算的公益一类事业单位。临湘市文化馆单位内设机构包括:

1、群文办公室。

2、党员活动室。

3、非遗办公室。

4、舞蹈办公室。

5、美术书法办公室。

6、摄影办公室。

7、免费开放办公室。

为正股级公益一类事业单位,核定全额事业编制18名,其中馆长1名,副馆长3名。

二、部门预算单位构成 

预算编制里不含二级预算的:

临湘市文化馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有文化馆部门本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数 157.2万元,其中,一般公共预算拨款 150万元,其他收入7.2万元,收入较去年增加16.46 万元,主要是人员经费预算收入的增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数157.2万元,其中,文化体育与传媒支出129.09万元,社会保障和就业支出20.08万元,住房保障支出8.03万元。支出较去年增加16.46 万元,主要是人员经费支出的增加。

备注:2019年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括了本部门事业编制人员经费和正常日常机关运行经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入150万元,文化体育与传媒支出121.89万元,占81.26%,社会保障和就业支出20.08万元,占13.39%,住房保障支出8.03万元,占5.35%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为157.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较上年增加16.46万元,增加了9.5%,主要原因是人员变化、工资调标。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。与上年数持平。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款12.2万元,与2018年预算数持平。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 3.3万元,其中,公务接待费 3.3万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.1 万元,主要是厉行节约所致。

3、一般性支出情况

本部门会议费预算1万元,拟召开临湘市文化建设等会议,人数约50人次,主要包含传达全市文化宣传等内容;培训费预算1万元,拟开展全市文化工作人员的对外开放文化内涵培训班等培训,人数50人次,主要内容为对全市文化爱好者进行专题培训。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购工程类预算0万元,政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元,

部门整体支出绩效情况:

2019年部门整体支出绩效目标157.2万元,其中:基本支出157.2万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:

1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日,本单位资产总计19.9万元,其中流动资产6.6万元,非流动资产13.3万元。截止上一年12月底,本单位共有车辆 0 辆,其中,政府领导用车 0 辆,机要通信车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

七、名词解释  

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

2019文化馆预算表.xlsx