临湘市水利局(汇总)2025年部门预算
来源:临湘市财政局   日期: 2025-01-20 10:19
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  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  一、2025年部门收支总体情况表

  二、2025年部门收入总体情况表

  三、2025年部门支出总体情况表

  四、2025年财政拨款收支总体情况表

  五、2025年一般公共预算支出情况表

  六、2025年一般公共预算基本支出情况表

  七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2025年政府性基金预算支出情况表

  九、2025年整体支出绩效目标表

  十、2025年项目支出绩效目标表

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  负责保障全市水资源的合理开发和利用,指导全市水利普法工作,水资源保护工作,负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作,指导农村水利工作,负责重大涉水违法事件的查处、协调,水利科技和外事等工作,并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  临相市水利局有局机关和二级机构共8个,临相市长江大堤养护中心、(内设计财股、办公室、工程股、党建办)临湘市铁山咀电排站(办公室、财务室、人事科及工会)临湘市鸭栏电排站(站长办公室、财务室、办公室)临湘市龙源水资源保护中心(下设办公室,财务室,调度室、党建办公室、河长办公室、水政执法中心。)临湘市忠防水资源保护中心(办公室、财务室、水政监察室)临湘市团湾水资源保护中心(下设办公室、财务办公室,工程办公室)临湘市移民服务中心(办公室、后扶股、财务股和部门预算单位)。

  二、部门预算单位构成

  纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、临湘市水利局本级

  2、临湘市龙源水资源保护中心

  3、临湘市团湾水资源保护中心

  4、临湘市忠防水资源保护中心

  5、临湘市长江大堤养护中心

  6、临湘市铁山咀电排站

  7、临湘市鸭栏电排管理站

  8、临湘市库区移民服务中心

  三、部门收支总体情况

  2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

  (一)收入预算,2025年收入预算5081.09万元,其中,一般公共预算拨款3209.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。事业单位经营收入1,871.95万元。收入预算较上年增加345.11万元,主要是人员经费调整。

  (二)支出预算,2025年支出预算5081.09万元,其中,一般公共服务支出0万元,教育支出95.79万元,社会保障和就业支出582.17万元,卫生健康支出223.69万元,农林水支出3,843.90万元,住房保障支出335.54万元等。支出预算较上年增加345.11万元,主要是人员经费调整。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出3209.14万元,具体安排情况如下:

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为274.71万元,比 2024年减少4.51万元,减少1.6%。主要是人员经费变动减少。

  2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为17.40万元,比 2024年减少0.22万元,降低1.2%。主要是人员经费变动减少。

  3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为137.36 万元,比 2024年增加99.73万元,增加265%。主要是人员经费变动增加。

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为206.04万元,比 2024年增加60.83万元,增加41%。主要是人员经费变动增加。

  5.   农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2025年预算数为2,332.82万元,比 2024年增加993.55万元,增加71%。主要是人员经费变动增加。

  6. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为43万元,比 2024年减少6万元,减少12%。主要是厉行节约。

  7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2025年预算数为1万元,比 2024年减少1万元,减少50%。主要是厉行节约。

  8. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)2025年预算数为2万元,比 2024年减少6万元,减少75%。主要是厉行节约。

  9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2025 年预算数为56.64万元,比 2024年增加56.64万元,增长100%。主要是人员经费变动增加。

  10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)2025年预算数为19.68万元,比 2024年增加19.68万元,增长100%。主要是人员经费变动增加。

  11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数为113.5万元,比 2024年增加113.5万元,增加100%。主要是人员经费变动增加。

  12.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2025年预算数3万元,比 2024 年增加3 万元,增长100%。主要是工程项目增加。

  13. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025年预算数2万元,比 2024 年增加2万元,增长100%。主要是工程项目增加。

  (一)基本支出:2025年基本支出预算4950.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4510.09万元,公用经费440万元。人员经费预算比 2024年增加16.88 万元,增长80%,主要是人员经费变动增加;公用经费预算比 2024年增加359万元,增长443%。主要是人员经费变动增加。

  (二)项目支出:2025年项目支出预算131万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般行政管理事务支出43万元,主要用于长江执法船运营经费;行政运行支出80万元,主要用于人员奖励专项经费等方面。水利工程建设支出3万元,主要用于河湖长制工作经费;防汛支出1万元,主要用于山洪地质灾害非工程措施系统运行维修(护);农村供水支出2万元,主要用于农村饮水安全水质检测中心水质检测工作。其他水利支出支出2万元,主要用于谷花电排防汛排渍检修。比较2024年,整体增加66万元,主要是人员奖励专项经费等方面和谷花电排防汛排渍检修.。

  五、政府性基金预算

  2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年本部门机关本级、临相市长江大堤养护中心、临湘市铁山咀电排站、临湘市鸭栏电排站、临湘市龙源水资源保护中心、临湘市忠防水资源保护中心、临湘市团湾水资源保护中心、临湘市移民服务中心等8家行政事业单位的机关运行经费3209.14万元,比上年预算增加441.83万元,上升15%,主要是人员经费变动增加。

  (二)“三公”经费预算

  2025年本部门机关本级、临湘市长江大堤养护中心、临湘市铁山咀电排站、临湘市鸭栏电排站、临湘市龙源水资源保护中心、临湘市忠防水资源保护中心、临湘市团湾水资源保护中心、临湘市移民服务中心等8家行政事业单位“三公”经预算5.3万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

  (三)政府采购情况

  2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2025年部门整体支出5081.09万元,其中,基本支出4950.09万元,项目支出440万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出89万元,其中:行政运行支出63.1万元;一般行政管理事务支出15万元;水利工程建设支出3万元;防汛支出1万元;农村供水支出2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2025年本部门会议费预算1万元,拟召开12次会议, 人数180人,内容为防汛抗旱、水法宣传、河湖长制工作会议及党史教育会议等;培训费预算1万元,拟开展20次培训,人数200人,内容为水利工程技术培训,安全生产培训及其他培训

  (六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

  截至2024年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2025年本部门预算公开表格

  1.2025年部门收支总体情况表

  2. 2025年部门收入总体情况表

  3. 2025年部门支出总体情况表

  4. 2025年财政拨款收支总体情况表

  5. 2025年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

  6. 2025年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

  7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”)

  8. 2025年政府性基金预算支出情况表

  9. 2025年整体支出绩效目标表

  10. 2025年项目支出绩效目标表

  如有空表,请在表格下面备注说明。

水利局汇总.xlsx