临湘市水利局2026年部门预算说明
来源:临湘市政府门户网站   日期: 2026-01-16 10:26
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  临湘市水利局2026年部门预算说明

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  第一部分2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)一般性支出情况

  (六)国有资产占用使用情况

  七、名词解释

  第二部分2026年部门预算公开表格

  一、2026年部门收支总体情况表

  二、2026年部门收入总体情况表

  三、2026年部门支出总体情况表

  四、2026年财政拨款收支总体情况表

  五、2026年一般公共预算支出情况表

  六、2026年一般公共预算基本支出情况表

  七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2026年政府性基金预算支出情况表

  九、2026年整体支出绩效目标表

  十、2026年项目支出绩效目标表

  第一部分2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  负责保障全市水资源的合理开发和利用,指导全市水利普法工作,水资源保护工作,负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作,指导农村水利工作,负责重大涉水违法事件的查处、协调,水利科技和外事等工作,并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  临相市水利局有局机关和二级机构共8个,临相市长江大堤养护中心、(内设计财股、办公室、工程股、党建办)临湘市铁山咀电排站(办公室、财务室、人事科及工会)临湘市鸭栏电排站(站长办公室、财务室、办公室)临湘市龙源水资源保护中心(下设办公室,财务室,调度室、党建办公室、河长办公室、水政执法中心。)临湘市忠防水资源保护中心(办公室、财务室、水政监察室)临湘市团湾水资源保护中心(下设办公室、财务办公室,工程办公室)临湘市移民服务中心(办公室、后扶股、财务股和部门预算单位)。

  二、部门预算单位构成

  纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、临湘市水利局本级

  2、临湘市龙源水资源保护中心

  3、临湘市团湾水资源保护中心

  4、临湘市忠防水资源保护中心

  5、临湘市长江大堤养护中心

  6、临湘市铁山咀电排站

  7、临湘市鸭栏电排管理站

  8、临湘市库区移民服务中心

  三、部门收支总体情况

  2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算,2026年收入预算5228.24万元,其中,一般公共预算拨款3231.27万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入1481万元。事业单位经营收入515.96万元。收入预算较上年增加147.15万元,主要是人员经费调整。

  (二)支出预算,2026年支出预算5228.24万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出610.59万元,卫生健康支出233.60万元,农林水支出4033.65万元,住房保障支出350.40万元。支出预算较上年减少增加147.15万元,主要是人员经费调整。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2026年一般公共预算拨款支出4712.28万元,具体安排情况如下:

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为458.26万元,比2025年增加183.55万元,上升66.82%。主要是2026年水利局二级机构(龙源、忠防、团湾水资源保护中心)预算口径变化,将原水费收入统一纳入非税管理,相对应的支出也一并纳入一般公共预算支出。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为83.68万元,比2025年增加83.68万元。主要是2026年水利局二级机构(龙源、忠防、团湾水资源保护中心)预算口径变化,将原水费收入统一纳入非税管理,相对应的支出也一并纳入一般公共预算支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)怃恤(款)死亡怃恤(项)2026年预算数为17.03万元,比2025年持平。

  4. 3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为37.51万元,比2025年减少20.11万元,上升115.57%。主要是2026年水利局二级机构(龙源、忠防、团湾水资源保护中心)预算口径变化,将原水费收入统一纳入非税管理,相对应的支出也一并纳入一般公共预算支出。

  5. 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为229.13万元,比2025年增加91.77万元,上升66.81%。主要是2026年水利局二级机构(龙源、忠防、团湾水资源保护中心)预算口径变化,将原水费收入统一纳入非税管理,相对应的支出也一并纳入一般公共预算支出。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为343.70万元,比2025年增加137.66万元,降低66.81%。主要是2026年水利局二级机构(龙源、忠防、团湾水资源保护中心)预算口径变化,将原水费收入统一纳入非税管理,相对应的支出也一并纳入一般公共预算支出。

  7.  农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2026年预算数为3440.47万元,比 2025年增加1107.65万元,上升47.48%。主要是2026年水利局二级机构(龙源、忠防、团湾水资源保护中心)预算口径变化,将原水费收入统一纳入非税管理,相对应的支出也一并纳入一般公共预算支出。

  8.   农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为43万元,与 2025年持平。

  9.   农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2026年预算数为3万元,与 2025年持平。

  10.  农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2026年预算数为1万元,与 2025年持平。

  11.    农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)2026年预算数为2万元,与 2025年持平。

  (一)基本支出:2026年基本支出预算4609.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4346.37万元,公用经费263.40万元。人员经费预算比2025年减少163.72万元,降低3.63%,主要是2026预算人员变动,相应人员经费预算减少;公用经费预算比2025年减少176.60万元,降低40.14%。主要是2026预算人员调整,相应公用经费预算减少。

  (二)项目支出:2026年项目支出预算102.51万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般行政管理事务支出43万元,主要用于长江执法船运营经费;行政运行支出53.51万元,主要为二机构维修运行等方面。水利工程建设支出3万元,主要用于河湖长制工作经费;防汛支出1万元,主要用于山洪地质灾害非工程措施系统运行维修(护);农村供水支出2万元,主要用于农村饮水安全水质检测中心水质检测工作。与2025年比较,整体减少28.49万元,主要是减少了人员奖励专项经费。

  五、政府性基金预算

  2026年本部门无政府性基金预算,故2026年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2026年本部门机关本级、临相市长江大堤养护中心、临湘市铁山咀电排站、临湘市鸭栏电排站、临湘市龙源水资源保护中心、临湘市忠防水资源保护中心、临湘市团湾水资源保护中心、临湘市移民服务中心等8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款263.40万元,比上年预算减少176.60万元,下降40.12%,主要是人员经费变动用厉行节约。

  (二)“三公”经费预算

  2026年本部门“三公”经费预算4万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算与2025年减少1.3万元,下降24.52%,主要是厉行节约。

  (三)政府采购情况

  2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2026年部门整体支出5228.24万元,其中,基本支出5125.73万元,项目支出102.51万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出102.51万元,其中:行政运行支出53.51万元;一般行政管理事务支出43万元;水利工程建设支出3万元;防汛支出1万元;农村供水支出2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2026年本部门会议费预算3万元,拟召开36次会议, 人数1800人,内容为防汛抗旱、水法宣传、河湖长制工作会议及党史教育会议等;培训费预算8.40万元,拟开展60次培训,人数1200人,内容为水利工程技术培训,安全生产培训及其他培训 。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况

  截至2025年12月31日,本部门所属车辆2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分2026年本部门预算公开表格

  1.2026年部门收支总体情况表

  2.2026年部门收入总体情况表

  3.2026年部门支出总体情况表

  4.2026年财政拨款收支总体情况表

  5.2026年一般公共预算支出情况表

  6.2026年一般公共预算基本支出情况表

  7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8.2026年政府性基金预算支出情况表(2026年本部门无政府性基金预算,故2026年政府性基金预算表为空)

  9.2026年整体支出绩效目标表

  10.2026年项目支出绩效目标表