临湘市农机事务中心2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
贯彻执行农业机械化的法律、规章,负责农机行政执法和监督,对农业机械及其操作人进行安全管理,确保农业机械作业安全。研究提出全市农业机械化发展战略、中长期规划及重大技术措施建议,经批准后组织实施。指导全市农业机械化社会化服务体系建设和农业机械信息网络建设;研究拟订农业机械基层服务组织及服务规范;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据农业机械化产业政策,研究提出本市农业机械化产业发展建议,引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工、设施农业等农业机械化产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;参与研究拟订有关农业机械化科技政策,组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农机行业职业技能开发。依法组织实施农业机械及操作人的维护监理;负责农机产品的日常监督;组织全市农业机械用油的储备、调运、供应工作。研究提出发展农机化事业的各项资金计划,并组织监督实施,负责农业机械化各类经济指标的统计工作。主管全市各乡镇农机管理服务站的业务工作。
(二)机构设置
内设综合股,业务股、农机技术检测站,农机校共四个股室。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
临湘市农机事务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市农机事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
(一)收入预算,2025年收入预算563.44万元,其中,一般公共预算拨款343.22万元,事业单位经营服务收入220.22万元。收入预算较上年减少2.39万元,主要是人员变动。
(二)支出预算,2025年支出预算563.44万元,其中,
农林水支出440.04万元,社会保障和就业支出64.22万元,卫生健康支出23.67万元,住房保障支出35.51万元。支出较上年减少2.39万元,主要原因是人员变动。
备注:支出预算包含一般公共预算收入(财政补助收入、纳入预算管理的非税收入、上级转移支付收入、上年结转收入、体制分成)安排的支出、纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出324.22万元,具体安排情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为47.35万元,比2024年增加18.27万元,增62.83%。主要原因是人员工资提标所致。
2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为9.65万元,比2024年增加9.65万元。主要原因是人员工资提标所致。
3、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)2025年预算数为4.14万元,比2024年增加4.14万元。主要原因是支出科目功能调整。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为3.08万元,比2024年增加1.25万元,增长68.31%。主要原因是人员工资提标所致。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为23.67万元,比2024年增加23.67万元。主要原因是人员工资提标所致。
6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行2025年预算为440.04万元, 比2024年增加440.04万元。主要原因是功能科目调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为35.51万元,比 2024年增加13.7万元,增长62.82%。主要原因是人员工资提标所致。
(一)基本支出:2025年基本支出预算324.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费296.62万元,公用经费27.6万元。人员经费预算比 2024年增加19.34万元,增长6.97%,主要是人员工资提标所致;公用经费预算比 2024年减少 1 万元,降低3.5%。主要是厉行节约。
(二)项目支出:2025年项目支出预算19万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:农机购机补贴专项19万元,主要用于新农用机械技术推广。与2024年比较,整体减少5万元,主要是厉行节约,严控项目资金。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拔款27.6万元,比2024年减少了1万元,下降3.5%。主要是厉行节约。
(二)“三公”经费预算
2025年本部门 “三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
(三)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2025年部门整体支出563.44万元,其中,基本支出544.44万元,项目支出19万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,其中:农机购机补贴专项19万元,按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元。
(六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2025年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表