临湘市城市管理综合行政执法大队2026年部门预算说明
来源:临湘市政府门户网站   日期: 2026-01-16 16:09
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  临湘市城市管理综合行政执法大队2026年部门预算说明

  目录

  第一部分2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)一般性支出情况

  (六)国有资产占用使用情况

  七、名词解释

  第二部分2026年部门预算公开表格

  一、2026年部门收支总体情况表

  二、2026年部门收入总体情况表

  三、2026年部门支出总体情况表

  四、2026年财政拨款收支总体情况表

  五、2026年一般公共预算支出情况表

  六、2026年一般公共预算基本支出情况表

  七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2026年政府性基金预算支出情况表

  九、2026年整体支出绩效目标表

  十、2026年项目支出绩效目标表

  第一部分2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻执行国家有关城市管理方面的法律法规规章和政策规定;代拟城市管理综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

  2、负责行使市本级管理权限范围内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城镇燃气管理、燃放烟花爆竹、城区殡葬管理等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

  3、负责行使市本级管理权限范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。

  4、负责行使市本级管理权限范围内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准或者未按照批准的内容进行临时建设及临时建(构)筑物超过批准的期限不拆除等城乡规划管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

  5、负责行使市本级管理权限范围内向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法建(构)筑物拆除等水利管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

  6、负责行使市本级管理权限范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相应的行政强制权。

  7、负责行使市本级管理权限范围内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营,以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

  8、负责行使市本级管理权限范围内侵占城市道路、机动车道路之外(人行道、消防通道、停车场等)违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

  9、负责全市城市管理综合行政执法跨乡镇区域及重大复杂违法违规案件的查处。

  10、完成市委、市政府和市城管局交办的其他任务。

  (二)机构设置

  市城管综合行政执法大队设5个内设机构:综合室、财务室、案件审理室、宣教工会室、监督考评室,下设11个执法机构:直属一中队、直属二中队、直属三中队、生态环境和垃圾分类执法中队、建设工程房地产和渣土执法中队、禁违控违执法中队、燃气执法中队、禁放和殡葬执法中队、交通管理执法中队、机动应急和湘北执法中队、北正街综合管理执法中队。

  市城管综合行政执法大队人员情况:行政人员24人,事业人员163人,退休人员12人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

  市城管综合行政执法大队部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

  2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算,2026年收入预算4087.39万元,其中,一般公共预算拨款2958.66万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入320万元,事业单位经营服务收入1128.72万元。收入预算较上年增加172.61万元,主要是人员工资调增及项目经费增加。

  (二)支出预算,2026年支出预算4087.39万元,其中,社会保障和就业支出268.61万元,卫生健康支出103.91万元,城乡社区支出3558.99万元,住房保障支出155.87万元。支出预算较上年增加172.31万元,主要是人员工资调增及项目经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2026年一般公共预算拨款支出2958.66万元,具体安排情况如下:

  1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2026年预算数为2684.47万元,比 2025年增加108.83万元,增长4.23%。主要是人员工资增加。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为117.91万元,比2025年增加7.51万元,增加6.8%。主要是人员工资增加及五险一金基数增大。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为8.9万元,比2025年增加5.06万元,增加131.77%。主要是人员工资增加及五险一金基数增大。

  4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为58.95万元,比2025年增加0.3万元,增加0.51%。主要是人员工资增加及五险一金基数增大。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为88.43万元,比2025年增加5.63万元,增加6.8%。主要是人员工资增加及五险一金基数增大。

  (一)基本支出:2026年基本支出预算1420.66元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1159.96万元,公用经费260.7万元。人员经费预算比2025年增加48.24万元,增长4.34%,主要是2026预算人员调整,相应人员经费预算增加;公用经费预算比2025年减少9.9万元,降低3.66%。主要是2026预算人员调整,相应公用经费预算减少。

  (二)项目支出:2026年项目支出预算1538万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城管大队专项经费195万元,主要用于殡葬改革、控违转隶无編人员经费、湘北大道治理、扑火经费、城区油烟治理经费、牛皮癣清理经费;城管事业费1184万元,主要用于自筹编人员经费及公用经费;非税执收成本及转隶无編人员经费159万元,主要用于非税执收成本及转隶无編人员经费支出。与2025年比较增加了城管项目经费89万元,非税收入征收成本支出与上年持平,增加6.14%。

  五、政府性基金预算

  2026年本部门无政府性基金预算,故2026年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2026年本部门机关本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款260.7万元,比2025年减少9.9万元,下降3.66%,主要是自筹编人员公用经费科目核算口颈发生变化。

  (二)“三公”经费预算

  2026年本部门“三公”经费预算1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.6万元。减少原因是缩减公务接待开支。

  (三)政府采购情况

  2026年本部门政府采购预算总额30万元,其中,政府采购货物预算30万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2026年部门整体支出4087.39万元,其中,基本支出2549.39万元,项目支出1538万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出1538万元,其中:其中:城管大队专项经费195万元;城管事业费1184万元;非税执收成本及转隶无編人员经费159万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2026年本部门会议费预算0.2万元,拟参加上级部门组织的各项会议4次,人数70人,内容为相关城市管理综合执法会议。培训费预算4万元,拟开展城市管理综合执法学习培训2次,人数160人,内容为综合执法学习培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况

  截至2025年12月31日,本部门所属车辆4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分2026年本部门预算公开表格

  1.2026年部门收支总体情况表

  2.2026年部门收入总体情况表

  3.2026年部门支出总体情况表

  4.2026年财政拨款收支总体情况表

  5.2026年一般公共预算支出情况表

  6.2026年一般公共预算基本支出情况表

  7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8.2026年政府性基金预算支出情况表(2026年本部门无政府性基金预算,故2026年政府性基金预算表为空)

  9.2026年整体支出绩效目标表

  10.2026年项目支出绩效目标表

205003__临湘市城市管理综合行政执法大队部门预算公开表(1).xlsx