临湘市救助站2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
临湘市救助站是提供收容救助服务,稳定社会治安秩序,负责全市范围内,收容救助流浪乞讨的工作。属于临湘市民政局二级机构。
(二)机构设置
临湘市救助站干部职工11人。其中:在职人员7人(全额6人,自筹人员1人),退休人员4人(全额4人)。内设有办公室、财务室、业务室、医务室、信息登记室,共五个科室。
二、部门预算单位构成
临湘市救助站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2025年收入预算88.32万元,其中,一般公共预算拨款54.50万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入33.82万元,预算较上年增17.99万元,主要是本年纳入财政预算人员增加。
(二)支出预算,2025年支出预算88.32万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出78.46万元,卫生健康支出3.94万元,住房保障支出5.91万元,支出预算较上年增加17.99万元,主要是本年纳入财政预算人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出54.50万元,具体安排情况如下:
1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出 (项)2025 年预算数为43.06 万元,比 2024年增加15.74万元,增长57.61%。主要是本年纳入财政预算人员增加。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为4.93万元,比 2024 年增加0.85 万元,增长20.8%。主要是本年纳入财政预算人员增加。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为 0.33万元,比 2024 年减少0.92万元,降低73.6%。主要是本年其他工资福利支出并入其他民政管理事务支出预算。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)2025 年预算数为2.47 万元,比 2024 年增加0.43万元,增长21%。主要是本年纳入财政预算人员增加。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为3.70 万元,比 2024年增加0.64 万元,增长20.9%。主要是本年纳入财政预算人员增加。
(一)基本支出:2025年基本支出预算54.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费49.10万元,公用经费5.40万元。人员经费预算比 2024年增加13.15 万元,增长36.57%,主要是纳入财政预算人员增加;公用经费预算比 2024年增加3.6 万元,增长200%。主要是本年纳入财政预算人员增加了。
(二)项目支出:2025年项目支出预算0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)2025年本单位机关运行经费5.40万元,比上年预算增加3.6万元。增加200%,主要纳入财政预算人员增加。
(二)“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算0万元,与上年基本持平。
(三)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2025年部门整体支出88.32万元,其中,基本支出88.32万元,项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表