黄盖镇人民政府2023年部门预算说明
来源:政府办   日期: 2023-01-24 15:30
浏览量:1 | | | |

  黄盖镇人民政府2023年部门预算说明

  目 录

  第一部分 2023年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)一般性支出情况

  (六)国有资产占用使用情况

  七、名词解释

  第二部分 2023年部门预算公开表格

  一、2023年部门收支总体情况表

  二、2023年部门收入总体情况表

  三、2023年部门支出总体情况表

  四、2023年财政拨款收支总体情况表

  五、2023年一般公共预算支出情况表

  六、2023年一般公共预算基本支出情况表

  七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2023年政府性基金预算支出情况表

  九、2023年整体支出绩效目标表

  十、2023年项目支出绩效目标表 

  第一部分 部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  黄盖镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:

  1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

  2、加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。

  3、加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

  4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

  5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

  6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居(村)民的意见和建议。

  (二)机构设置

  (一)黄盖镇人民政府内设机构设置

  1.党政综合办公室(加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子)。

  2.经济发展办公室。

  3.民政和社会事务办公室。

  4.卫生和计划生育办公室。

  5.黄盖镇人民政府人民武装部。

  事业机构设置、职能配置和人员编制

  黄盖镇人民政府综合设置6个公益一类事业机构,其人、财、物、事由镇管理,市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。

  1.农业综合服务站(加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子)。

  2.林业管理站。

  3.水利管理站。

  4.社会保障和公共文化站。

  5.安全生产和卫生计生监督管理站。

  6.规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:黄盖镇人民政府本级

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1050.69万元,其中,一般公共预算拨款926.84万元,事业单位经营收入123.85万元。收入较去年增加49.12万元,主要是人员增加。

  (二)支出预算:2023年本部门支出预算1050.69万元,其中,一般公共服务933.83万元,社会保障和就业56.39万元,卫生健康24.19万元,住房保障36.28万元。支出较去年增加49.12万元,主要是人员增加。

  四、一般公共预算拨款支出

  2023年本部门一般公共预算拨款支出预算926.84万元,其中,一般公共服务支出846.74万元,占91.36%;社会保障和就业支出41.34万元,占4.46%;卫生健康支出19.38万元,占2.09%;住房保障支出19.38万元,占2.09%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数419.54万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费389.24万元,人员经费预算比 2022年增加29.08万元,,主要是人员的增加。人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费30.3万元,公用经费预算比 2022年减少8.8万元,主要是人员的调整。

  (二)项目支出:2023年本部门项目支出预算507.3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,与2022年保持一致。其中:主要用于基层政权和社区建设14.8万元,社区、村级运转经费76.3万元,其他水利专项支出100万元,安监及计生合同工等专项经费282.2万元,敬老院经费4万元,退休干部遗留问题处理专项30万元。

  五、政府性基金预算支出

  2023年度本部门无政府性基金安排的支出,故2023年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2023年本部门机关本级的机关运行经费30.3万元,比上年预算减少8.8万元,下降22.51%,主要是人员的调整,经费的合理配置。

  (二)“三公”经费预算

  2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.55万元,其中,公务接待费3.55万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年本部门“三公”经费预算数与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2023年本部门政府采购预算总额   20万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算20万元;服务类采购预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2023年部门整体支出1050.69万元,其中,基本支出543.39万元,项目支出507.30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出507.3万元,其中:安监及计生合同等专项经费项目282.30万元;基础政权社区建设项目14.80万元;敬老院经费项目4.00万元;其他水利专项项目100.00万元;社区、村级运转经费项目76.30万元;退休干部遗留问题处理专项项目30.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2023年本部门会议费预算1.50万元,拟召开12次会议,人数423人,内容为召开镇三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛;培训费预算1.00万元,拟开展21培训,人数123人,内容为开展各村社区支农政策培训班、村级两委班子换届业务培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况

  截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

  第二部分  2023年本部门预算公开表格

  1.2023年部门收支总体情况表

  2. 2023年部门收入总体情况表

  3. 2023年部门支出总体情况表

  4. 2023年财政拨款收支总体情况表

  5. 2023年一般公共预算支出情况表

  6. 2023年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2023年政府性基金预算支出情况表

  9. 2023年整体支出绩效目标表

  10. 2023年项目支出绩效目标表

2023年预算临湘市黄盖镇政府.xlsx